Orden de Compra. Nº2755-654-SE19 "Mantencion Vehiculos Municipales,folio 1676 RRMM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2755-654-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Mantencion Vehiculos Municipales,folio 1676 RRMM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2755-64-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002104 del sistema imsa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347
Comuna San Antonio
Impuesto 182137,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mecanica malhue
Razón Social ROSAMEL SIRINEO MALHUE OLGUIN
R.U.T. 4.315.854-6
Sucursal mecanica malhue
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101805
Kits de reparación del motor1UnidadReparacion moviles municipales sc/126 folios 1676, placas ; JKDB-41 , FZPS-90 ; DLJZH-59,COTIZACION N° 2149 desde licitacion 2755-64-lp17Reparacion moviles municipales sc/126 folios 1676, placas ; JKDB-41 , FZPS-90 ; DLJZH-59,COTIZACION N° 2149 desde licitacion 2755-64-lp17 $ 958.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958.620 $ 958.620
Total Neto $ 958.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 182.138
TOTAL OC $ 1.140.758


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.