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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2755-668-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Impresiones de afiches, folio 2543. a compra ágil: 2755-518-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
69.073.400-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Barros Luco 1881 |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
22990 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Barros Luco 1881 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-12-2025 |
| DESPACHO DE PRODUCTOS | DIRECCION DE ENTREGA DE PRODUCTOS: CALLE SANFUENTES N°2040, BARRANCAS , SAN ANTONIO. |
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Proveedor |
Go Servicios |
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Razón Social |
GO SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
77.802.011-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Go Servicios |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 60 | Unidad | Impresiones de afiches en papel reciclado (certificado) 4/0. medidas de 33x48cm (el diseño sera aportado por la unidad técnica, previo contacto) | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 70 | Unidad | Impresiones en papel adhesivo 4/0. medidas de 20x15cm. (el diseño sera aportado por la unidad técnica, previo contacto) | |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.000
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$ 49.000
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Total Neto
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$ 121.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.990
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$ 143.990
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.