Orden de Compra. Nº2755-710-SE16 "Material de Difusión Oficina Comunicaciones SC "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2755-710-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2016
Nombre de la Orden de Compra Material de Difusión Oficina Comunicaciones SC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2755-242-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347
Comuna San Antonio
Impuesto 116194,4183
Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHOCOORDINAR DESPACHO OFICINA DE COMUNICACIONES FONO 35-2337013 ATENCION SR MARCO PARISI
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gigantografía Digital SpA
Razón Social GIGANTOGRAFÍA DIGITAL SPA
R.U.T. 76.112.596-6
Sucursal Gigantografía Digital SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101502
Publicidad en carteles1UnidadSon 8 lienzos item 6,300 lapices metalicos,400 lapices plasticos,120 croqueras todo color,80 tazones c/logo,200 bolsas ecologicas c/logo, , segun persupuesto n°291,conforme licitacion contrato de suministro id 2755-242-LE16Son 8 lienzos item 6,300 lapices metalicos,400 lapices plasticos,120 croqueras todo color,80 tazones c/logo,200 bolsas ecologicas c/logo, , segun persupuesto n°291,conforme licitacion contrato de suministro id 2755-242-LE16 $ 611.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 611.550 $ 611.550
Total Neto $ 611.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.194
TOTAL OC $ 727.744


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.