Orden de Compra. Nº2755-9-SE09 "Combustible vehiculos municipales s/c nº 464/448/4"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2755-9-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-01-2009
Nombre de la Orden de Compra Combustible vehiculos municipales s/c nº 464/448/4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347
Comuna San Antonio
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor disoil
Razón Social SOC COMERCIAL DISOIL LIMITADA
R.U.T. 78.637.210-0
Sucursal disoil
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Gasolina1LitroCombustible factura Nº 67638-67564-67940 y 67566Combustible factura Nº 67638-67564-67940 y 67566 $ 3.409.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.409.974 $ 3.409.974
Total Neto $ 3.409.974
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.409.974

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.