Orden de Compra. Nº2755-934-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-673-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2755-934-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-673-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2755-673-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347
Comuna San Antonio
Impuesto 45016,51
Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO Y DISTRIBUIDORA MARY CARLA
Razón Social SOC.ALARCON HNOS. LTDA.
R.U.T. 79.848.500-8
Sucursal SUPERMERCADO Y DISTRIBUIDORA MARY CARLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel4Unidadtoallas humedas con cloro  $ 1.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.716 $ 6.716
47121701
Bolsas de basura10Unidadpaquetes bolsas de basura 50 x 70   $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidadlysoform   $ 1.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.676 $ 5.676
47131806
Barniz o ceras de muebles4Unidadlustramuebles de 500 cc marca nugget o similar   $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.996 $ 3.996
47131824
Productos de limpieza de ventanas4Unidadlimpiavidrios 500 cc marca nugget o similar calidad  $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.676 $ 1.676
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos6Unidadcaja de super 8 de 24 unidades   $ 1.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.376 $ 11.376
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos96Unidadbolsas de ramitas individuales (bolsa 10 unidades app)  $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.488 $ 127.488
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos5Unidadbolsas de koyac o bowling 25 unidades  $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.920 $ 2.920
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos12Unidadpaquete de dulces arbolito de 1/2 kilo o similar   $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.052 $ 8.052
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos3Unidadpaquetes de brochetas de 100 unidades grandes   $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.005 $ 1.005
50202303
Jugos y néctar concentrados120Unidadjugos en cajita individuales diferentes sabores o similar calidad   $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.040 $ 17.040
50202311
Bebidas48Unidadbebidas desechables de 03 litros(fanta,sprote,coca cola)   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.384 $ 48.384
Total Neto $ 236.929
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.017
TOTAL OC $ 281.946


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.