Orden de Compra. Nº2755-985-SE19 "Material de construcción, Folio 2106 Operaciones"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2755-985-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Material de construcción, Folio 2106 Operaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2755-1-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-205 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881
Comuna San Antonio
Impuesto 114159,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero
Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO
R.U.T. 9.644.452-4
Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes100Unidad no definidaTubo fluorescente sunshine light led 18w 120 cm blanco frio pines rotatorios unidad SC 37 Folio 2106 OperacionesTubo fluorescente sunshine light led 18w 120 cm blanco frio pines rotatorios unidad SC 37 Folio 2106 Operaciones $ 6.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.800 $ 600.840
Total Neto $ 600.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.160
TOTAL OC $ 715.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.