Orden de Compra. Nº2756-1016-SE18 "ARRIENDO BUS INSTITUTO JOSE MIGUEL CARRERA SANTIAG"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2756-1016-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO BUS INSTITUTO JOSE MIGUEL CARRERA SANTIAG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2756-49-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS
Comuna San Antonio
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor el toto
Razón Social HERNAN DE LAS MERCEDES GARAY VERA
R.U.T. 4.969.346-k
Sucursal el toto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados2Unidad no definida ARRIENDO 02 BUSES PULLMAN VIAJE A SANTIAGO ALUMNOS INSTITUTO BICENTENARIO JOSE MIGUEL CARRERA DIA 09 DE OCTUBRE DE 2018 ,DE ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO N° 5586/2018 Y SOLICITUD DE COMPRA N°35 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
78111803
Servicios de autobuses contratados2Unidad no definida ARRIENDO 01 BUS PULLMAN VIAJE A SANTIAGO ALUMNOS INSTITUTO BICENTENARIO JOSE MIGUEL CARRERA DIA 10 DE OCTUBRE DE 2018 ,DE ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO N° 5586/2018 Y SOLICITUD DE COMPRA N°35 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definida ARRIENDO 01 BUS PULLMAN VIAJE A SANTA CRUZ ALUMNOS INSTITUTO BICENTENARIO JOSE MIGUEL CARRERA DIA 11 DE OCTUBRE DE 2018 ,DE ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO N° 5586/2018 Y SOLICITUD DE COMPRA N°35 $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definida ARRIENDO 01 BUS PULLMAN VIAJE A SANTIAGO ALUMNOS INSTITUTO BICENTENARIO JOSE MIGUEL CARRERA DIA 02 DE OCTUBRE DE 2018 ,DE ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO N° 5586/2018 Y SOLICITUD DE COMPRA N°35 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
Total Neto $ 2.150.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.150.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.