|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2756-208-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-05-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-187-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2756-187-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
|
|
R.U.T. |
69.073.400-1 |
|
Dirección de Facturación |
Barros Luco 1945 |
|
Comuna |
San Antonio
|
|
Impuesto |
37644,32 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Barros Luco 1945 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-05-2013 |
|
|
|
Proveedor |
PANADERIA LA PERLA |
|
Razón Social |
PANIFICADORA LA PERLA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.494.620-7 |
|
Sucursal |
PANADERIA LA PERLA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 406 | Unidad | Sandwichs de queso en pan de hallulla frescos envueltos en servilleta y plastico. (Para el dia 16.05 a las 08:30 hrs) | |
$ 199,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 80.794
|
$ 80.794
|
50202311
| Bebidas | 406 | Unidad | Bebidas individuales 250ml Coca-cola, Fanta y/o Sprite (Para el dia 16.05 a las 08:30 hrs) | |
$ 289,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 117.334
|
$ 117.334
|
|
|
Total Neto
|
$ 198.128
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 37.644
|
|
$ 235.772
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.