Orden de Compra. Nº2756-229-SE19 "INSUMOS ALIMENTICIOS ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDAA DESDE 2756-15-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2756-229-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDAA DESDE 2756-15-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2756-15-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS
Comuna San Antonio
Impuesto 98144,5
Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Camilla Besoain
Razón Social SARA AMANDA CAMILLA BESOAIN
R.U.T. 5.999.444-1
Sucursal Camilla Besoain
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas12UnidadTorta de bizcocho manjar 50 porciones.Torta de bizcocho manjar 50 porciones. $ 26.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.216 $ 312.216
50202306
Refrescos40UnidadBebida de fantasía (coca cola, fanta, sprite) Bebida Coca cola, Fanta, Sprite original, Zero o light desechable 3 lt $ 1.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.440 $ 79.440
52151503
Cubertería desechable doméstica700Unidadtenedores plásticos blancos.tenedores plásticos blancos. $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
52151502
Platos desechables domésticos700Unidadplatos plásticos o de cartón 20cm de diámetro aprox.platos plásticos o de cartón 20cm de diámetro aprox. $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.400 $ 57.400
52152102
Vasos para beber domésticos700UnidadVasos plásticos 200ccVasos plásticos 200cc $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.400 $ 36.400
14111705
Servilletas de papel14UnidadPqte de servilleta de papelPqte de servilleta de papel $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.094 $ 3.094
Total Neto $ 516.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.144
TOTAL OC $ 614.694


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.