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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2756-312-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mat. ferreteria Jardin infantil Tesoros del Mar |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2756-50-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
69.073.400-1 |
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Dirección de Facturación |
DALCAHUE # 349 SECTOR VILLA LAS DUNAS,BARRANCAS,SAN ANTONIO |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
44817,64498 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DALCAHUE # 349 SECTOR VILLA LAS DUNAS,BARRANCAS,SAN ANTONIO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Juan Daniel Ortiz Romero |
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Razón Social |
JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO
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R.U.T. |
9.644.452-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Juan Daniel Ortiz Romero |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30161710
| Suelos laminados | 15 | Unidad | Piso flotante 8mm (mt2) gris claro | Piso flotante 8mm (mt2) |
$ 14.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 213.030
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$ 213.025
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13111302
| Espuma del poliéter | 2 | Unidad | Espuma niveladora 10 mt2 rollo | Espuma niveladora 10 mt2 rollo |
$ 11.429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.858
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$ 22.857
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Total Neto
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$ 235.882
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.818
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$ 280.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.