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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2756-319-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA CRISTO DEL M |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2756-50-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
69.073.400-1 |
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Dirección de Facturación |
Barros Luco 1945 |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
94279,843 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Barros Luco 1945 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Juan Daniel Ortiz Romero |
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Razón Social |
JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO
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R.U.T. |
9.644.452-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Juan Daniel Ortiz Romero |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211505
| Pinturas aceitosas | 1 | Galón | PINTURA ANTICORROSIVA GRIS O NEGRO | |
$ 39.487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.487
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$ 39.487
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31211904
| Brochas | 10 | Unidad | BROCHA 3" | |
$ 4.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.180
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$ 41.177
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23171509
| Soldadura | 5 | kilogramo | ELECTRODO PUNTO AZUL E6011 3/32 KG | |
$ 6.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.195
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$ 33.193
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30103205
| Enrejado de hierro | 50 | Tira | FIERRO 12MM ESTRIADO | |
$ 7.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 382.350
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$ 382.353
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Total Neto
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$ 496.210
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.280
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$ 590.490
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.