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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2756-380-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ESPAÑA-HUIDOBRO-RAYITO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
69.073.400-1 |
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Dirección de Facturación |
DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
claudia ximena perez caceres |
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Razón Social |
CLAUDIA XIMENA PÉREZ CÁCERES
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R.U.T. |
13.368.544-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
claudia ximena perez caceres |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 11 | Día | TRANSPORTE ESCOLAR JULIO COLEGIO ESPAÑA | |
$ 107.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.178.573
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$ 1.178.571
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 11 | Día | TRANSPORTE ESCOLAR JULIO POETA HUIDOBRO | |
$ 80.357,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 883.927
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$ 883.929
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 11 | Día | TRANSPORTE ESCOLAR JULIO RAYITO DE SOL | |
$ 64.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 707.146
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$ 707.143
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Total Neto
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$ 2.769.643
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.769.643
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.