Orden de Compra. Nº2756-381-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-286-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2756-381-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-09-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-286-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2756-286-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Barros Luco 1945
Comuna San Antonio
Impuesto 20786,95
Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN ANTONIO S A
Razón Social FERRETERIA SAN ANTONIO S A
R.U.T. 96.734.090-1
Sucursal FERRETERIA SAN ANTONIO S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura2UnidadKgs.Soldadura pta. azul 3/32SOLDADURA 3/32 2.5MM 6011 KRAFTER $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.606
30101601
Barras de aleación ferrosa9UnidadTiras de ángulos 30 x 30 x 3 mm 6 mtsPERFIL ANGULO 30 X 30 X 3 (7.80) $ 3.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.460 $ 35.460
30101601
Barras de aleación ferrosa4UnidadTiras de angulos 25 x 25 x 2 mm 6 mtsPERFIL ANGULO 25 X 25 X 2 (4.38) $ 2.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.992 $ 8.992
30103201
Enrejado de acero1UnidadRollo de malla galvanizada cuadrada 1.80 x 25 mtsMALLA CERCO 5014 X 1.8 X 25 MTS RGM $ 32.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.199 $ 32.199
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadGalón 4lts de esmalte sintético verde oscuro Ceresita o TajamarESMALTE PROF. GALON VERDE TREBOL $ 16.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.885 $ 16.885
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadGalón anti oxido gris verdoso 1 ltsANTICORR.GRIS GALON TRICOLOR $ 10.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.804 $ 10.804
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadBotella de aguarrás 1 ltAGUARRAS 1 LTS DIDEVAL T-C $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.093 $ 1.093
31211904
Brochas1UnidadBrocha de 1/2 x 2 1/2BROCHA 1/2 X 2 1/2 HELA $ 1.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.366 $ 1.366
Total Neto $ 109.405
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.787
TOTAL OC $ 130.192


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.