Orden de Compra. Nº
2756-419-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-362-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2756-419-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-09-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-362-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2756-362-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEM
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T.
69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
Barros Luco 1945
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T.
69.073.400-1
Dirección de Facturación
Barros Luco 1945
Comuna
San Antonio
Impuesto
80767,1
Dirección de Envío de la Factura
Barros Luco 1945
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maximiliano Antonio Cañón Román
Razón Social
MAXIMILIANO ANTONIO CANON ROMAN
R.U.T.
4.218.011-4
Sucursal
Maximiliano Antonio Cañón Román
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
60
Unidad
Botellas de antisarro 1lt.
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
14111704
Papel higiénico
6
Unidad
Papel Hig. 16 Rollos 50 MT. H/S Confort o similar calidad
$ 3.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.040
$ 23.040
14111704
Papel higiénico
4
Unidad
Dispensador de papel higienico corriente.
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.600
39101601
ampolletas halógenas
30
Unidad
Ampolletas forma espiral ahorro de energia 20w Phillips o similar calidad.-
$ 2.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.900
$ 60.900
47131502
Paños de limpieza
40
Unidad
Paños de sacudir amarillos.-
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
47131604
Escobas
25
Unidad
Escobas de ramas mango de madera.
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.500
$ 72.500
47131611
Palas para basura
25
Unidad
Palas plasticas para la basura.-
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.750
$ 13.750
47131615
Escobillones
20
Unidad
Escobillones c/mango plasticos Doña Clorinda o similar calidad.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
47131803
Desinfectantes domésticos
72
Unidad
Pastillas desinfectantes Pato Purific 48grs o similar calidad.-
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.400
47131806
Barniz o ceras de muebles
30
Unidad
Lustramuebles 250cc aroma lavanda Virginia o similar calidad.-
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.400
$ 17.400
47131811
Productos de lavandería
144
Unidad
Detergente 200grs Omo Multiaccion o similar calidad
$ 435,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.640
$ 62.640
60103111
Espejo geométrico
2
Unidad
Espejos de 40*60cms app, para servicios higiénicos.
$ 7.930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.860
$ 15.860
Total Neto
$ 425.090
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 80.767
TOTAL OC
$ 505.857
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.