Orden de Compra. Nº2756-44-AG26 "MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELAS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2756-44-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELAS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Barros Luco 1945
Comuna San Antonio
Impuesto 1107016
Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercializadora la maulina ltda
Razón Social COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.
R.U.T. 76.099.725-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercializadora la maulina ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111720
Llave "T" para grifos1UnidadCOMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA VILLA LAS DUNAS SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 244.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.900 $ 244.900
39101701
Tubos fluorescentes1UnidadCOMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA PADRE ANDRE COINDRE SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 295.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.500 $ 295.500
27111720
Llave "T" para grifos1UnidadCOMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA LEYDA SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 1.412.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412.500 $ 1.412.500
30171507
Marcos de puertas1UnidadCOMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL LICEO JUAN DANTE PARRAGUEZ ARELLANO SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 2.228.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.228.100 $ 2.228.100
26121610
Cable de bronce1UnidadCOMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL COLEGIO ESPAÑA SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 123.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCOMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL PARVULARIO RAYITO DE SOL SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 271.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.000 $ 271.000
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCOMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA PEDRO VIVEROS ORMEÑO SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 258.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.200 $ 258.200
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCOMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA CERRO PLACILLA SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 188.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.600 $ 188.600
46171501
Candados1UnidadCOMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA CRISTO DEL MAIPO SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 804.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804.600 $ 804.600
Total Neto $ 5.826.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.107.016
TOTAL OC $ 6.933.416


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.