Orden de Compra. Nº2756-459-AG24 "COLACIONES PARA UNIDAD EXTRAPROGRAMATICA DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2756-459-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA UNIDAD EXTRAPROGRAMATICA DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.004 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS
Comuna San Antonio
Impuesto 176320
Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JM PRODUCCIONES SPA
Razón Social JM PRODUCCIONES SPA
R.U.T. 76.936.057-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JM PRODUCCIONES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos320UnidadGALLETON DE AVENA INDIVIDUAL 40 GRS  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000
50221202
Cereales en barra320UnidadBARRA DE CEREAL 18GR  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
50202310
Agua mineral320UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 600ML  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
50101634
Fruta fresca320Unidadmanzanas verdes o rojas fuji  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
50192503
Rellenos de sándwich frescos320UnidadSandwich pan de molde, hallulla o marraqueta (queso, jamón tomate)  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
Total Neto $ 928.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.320
TOTAL OC $ 1.104.320


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.041.130-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.697.574-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.665.847-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.936.057-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.691.427-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.111.944-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.697.574-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.