Orden de Compra. Nº
2756-465-SE21
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COMPRA MAT, DE ASEO ESCUELAS MUNICIPALES Y DAEM
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2756-465-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-12-2021
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MAT, DE ASEO ESCUELAS MUNICIPALES Y DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2756-24-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEM
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T.
69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
Barros Luco 1945
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T.
69.073.400-1
Dirección de Facturación
DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS
Comuna
San Antonio
Impuesto
528295
Dirección de Envío de la Factura
DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora ManzanoS.A
Razón Social
DISTRIBUIDORA MANZANO S A
R.U.T.
96.908.760-k
Sucursal
Distribuidora ManzanoS.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
230
Unidad
PAÑO TRAPERO SIMPLE CON OJAL
$ 760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 174.800
$ 174.800
14111704
Papel higiénico
75
Pack
PAPEL HIG. DOBLE HOJA SUAVE 12UD X 50 MTS
$ 13.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.019.250
$ 1.019.250
14111704
Papel higiénico
110
Pack
PAPEL HIG. JUMBO 500 MTS X 6 ROLLOS
$ 9.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.061.500
$ 1.061.500
47131801
Limpiadores de suelos
40
Unidad no definida
VIRUTILLA GRUESA MEDIANA Nº 4 PARA PISO DE MADERA
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.200
$ 37.200
47121701
Bolsas de basura
150
Paquete
BOLSA DE BASURA 70X90 10 UDS
$ 568,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.200
$ 85.200
47121701
Bolsas de basura
50
Paquete
BOLSA DE BASURA 80X110 10 UDS
$ 830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.500
$ 41.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
200
Par
GUANTE MULTIUSO LATEX TALLA L
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.000
$ 118.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
115
Par
GUANTE MULTIUSO LATEX TALLA M
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.850
$ 67.850
47131615
Escobillones
3
Unidad
ESCOBILLON MULTIUSO GRANDE
$ 2.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.340
$ 8.340
47131806
Barniz o ceras de muebles
32
Unidad
LUSTRAMUBLE 500CC
$ 1.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.840
$ 59.840
47131611
Palas para basura
36
Unidad no definida
PARA PARA LA BASURA
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.320
$ 22.320
47121701
Bolsas de basura
100
Paquete
BOLSA DE BASURA 110X120 5 UDS CARGA PESADA
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.000
$ 53.000
47121701
Bolsas de basura
100
Paquete
BOLSA DE BASURA 50X70 10 UDS
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.500
$ 29.500
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
PAÑO DE SACUDIR 40X40 CMS ANARANJADO
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
Total Neto
$ 2.780.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 528.295
TOTAL OC
$ 3.308.795
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.