Orden de Compra. Nº2756-465-SE21 "COMPRA MAT, DE ASEO ESCUELAS MUNICIPALES Y DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2756-465-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MAT, DE ASEO ESCUELAS MUNICIPALES Y DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2756-24-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS
Comuna San Antonio
Impuesto 528295
Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ManzanoS.A
Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A
R.U.T. 96.908.760-k
Sucursal Distribuidora ManzanoS.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza230UnidadPAÑO TRAPERO SIMPLE CON OJAL  $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.800 $ 174.800
14111704
Papel higiénico75PackPAPEL HIG. DOBLE HOJA SUAVE 12UD X 50 MTS  $ 13.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.019.250 $ 1.019.250
14111704
Papel higiénico110PackPAPEL HIG. JUMBO 500 MTS X 6 ROLLOS  $ 9.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.061.500 $ 1.061.500
47131801
Limpiadores de suelos40Unidad no definidaVIRUTILLA GRUESA MEDIANA Nº 4 PARA PISO DE MADERA  $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200
47121701
Bolsas de basura150PaqueteBOLSA DE BASURA 70X90 10 UDS  $ 568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.200 $ 85.200
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSA DE BASURA 80X110 10 UDS  $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.500 $ 41.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables200ParGUANTE MULTIUSO LATEX TALLA L  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables115ParGUANTE MULTIUSO LATEX TALLA M  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.850 $ 67.850
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLON MULTIUSO GRANDE  $ 2.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340
47131806
Barniz o ceras de muebles32UnidadLUSTRAMUBLE 500CC  $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.840 $ 59.840
47131611
Palas para basura36Unidad no definidaPARA PARA LA BASURA  $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSA DE BASURA 110X120 5 UDS CARGA PESADA  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSA DE BASURA 50X70 10 UDS  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPAÑO DE SACUDIR 40X40 CMS ANARANJADO  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
Total Neto $ 2.780.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 528.295
TOTAL OC $ 3.308.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.