Orden de Compra. Nº2756-467-SE24 "COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELAS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2756-467-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELAS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2756-50-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Barros Luco 1945
Comuna San Antonio
Impuesto 199185,4645
Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero
Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO
R.U.T. 9.644.452-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111520
Artefactos de alumbrado halógeno4UnidadFOCO LED EMBUTIDO 18WTTS LUZ DIA  $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.220 $ 30.218
39111501
Artefactos fluorescentes4UnidadFOCO LED SOBREPUESTO18WTTS LUZ DIA  $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.580 $ 33.580
39101605
ampolletas fluorescentes400UnidadTUBO LED 18W LUZ DIA 120 CMS  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773.200 $ 773.108
39111520
Artefactos de alumbrado halógeno12UnidadEQUIPO 2X18 ESTANCO CON TUBOS LED DE 120CMS  $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.584 $ 190.588
31201513
Cintas de seguridad no-resbalón1UnidadCINTA ANTIDESLIZANTE 2" X 4,5 MTS  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874
39121202
Canalización eléctrica8UnidadCONDUIT ELECTRICO 16MM  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.016 $ 10.018
31201616
Adhesivos líquidos1UnidadADHESIVO PARA PVC VINILIT RAPIDO 250CC  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
Total Neto $ 1.048.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 199.185
TOTAL OC $ 1.247.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.