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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2756-467-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELAS MUNICIPALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2756-50-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
69.073.400-1 |
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Dirección de Facturación |
Barros Luco 1945 |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
199185,4645 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Barros Luco 1945 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Juan Daniel Ortiz Romero |
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Razón Social |
JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO
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R.U.T. |
9.644.452-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Juan Daniel Ortiz Romero |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39111520
| Artefactos de alumbrado halógeno | 4 | Unidad | FOCO LED EMBUTIDO 18WTTS LUZ DIA | |
$ 7.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.220
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$ 30.218
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39111501
| Artefactos fluorescentes | 4 | Unidad | FOCO LED SOBREPUESTO18WTTS LUZ DIA | |
$ 8.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.580
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$ 33.580
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39101605
| ampolletas fluorescentes | 400 | Unidad | TUBO LED 18W LUZ DIA 120 CMS | |
$ 1.933,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 773.200
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$ 773.108
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39111520
| Artefactos de alumbrado halógeno | 12 | Unidad | EQUIPO 2X18 ESTANCO CON TUBOS LED DE 120CMS | |
$ 15.882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.584
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$ 190.588
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31201513
| Cintas de seguridad no-resbalón | 1 | Unidad | CINTA ANTIDESLIZANTE 2" X 4,5 MTS | |
$ 5.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.874
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$ 5.874
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39121202
| Canalización eléctrica | 8 | Unidad | CONDUIT ELECTRICO 16MM | |
$ 1.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.016
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$ 10.018
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31201616
| Adhesivos líquidos | 1 | Unidad | ADHESIVO PARA PVC VINILIT RAPIDO 250CC | |
$ 4.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.958
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$ 4.958
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Total Neto
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$ 1.048.344
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 199.185
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$ 1.247.529
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.