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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2756-476-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
69.073.400-1 |
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Dirección de Facturación |
Barros Luco 1945 |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
239400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Barros Luco 1945 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INGENIERÍA ELÉCTRICA A&D |
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Razón Social |
INGENIERIA ELECTRICA A&D SPA
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R.U.T. |
77.873.864-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INGENIERÍA ELÉCTRICA A&D |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73171510
| Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos | 1 | Unidad | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRICOS LED EN COLEGIO ESPAÑA, SEGUN TTR ADJUNTOS | |
$ 789.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 789.500
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$ 789.500
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73171510
| Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos | 1 | Unidad | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRICOS LED EN ESCUELA MOVILIZADORES PORTUARIOS, SEGUN TTR ADJUNTOS | |
$ 470.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 470.500
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$ 470.500
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Total Neto
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$ 1.260.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 239.400
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$ 1.499.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.