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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2756-508-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO DE SUMINISTRO OFICINA DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2756-25-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
69.073.400-1 |
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Dirección de Facturación |
DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
47899159,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Mi Emporio |
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Razón Social |
MI-EMPORIO.CL SPA
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R.U.T. |
76.441.241-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mi Emporio |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121704
| Lápiz pasta | 1 | Unidad | SUMINISTRO DE UTILES ESCOLARES, OFICINA Y PAPELERIA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES Y LA DAEM DE SAN ANTONIO, SEGUN BASES Y ANEXOS ADJUNTOS | Valor total neto |
$ 252.100.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.100.840
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$ 252.100.840
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Total Neto
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$ 252.100.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.899.160
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$ 300.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.