Orden de Compra. Nº2756-51-AG26 "COLACIONES PARA SALIDAS EDUCATIVAS, ESC. PEDRO VIVEROS ORMEÑO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2756-51-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA SALIDAS EDUCATIVAS, ESC. PEDRO VIVEROS ORMEÑO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Barros Luco 1945
Comuna San Antonio
Impuesto 101505,6
Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial c jotas
Razón Social COMERCIAL C JOTAS LIMITADA
R.U.T. 76.777.008-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial c jotas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos168UnidadSANDWICH EN PAN FRICA RELLENO CON POLLO COCIDO, LECHUGA, TOMATE Y PALTA.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.320 $ 166.320
50202304
Jugos y néctar envasados168UnidadJUGO 350 ML SABORES SURTIDOS  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.800 $ 142.800
50221202
Cereales en barra168UnidadBARRA DE CEREAL 18 GRS  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
50101634
Fruta fresca168UnidadCOMPOTA DE FRUTA 120 GR SABORES SURTIDOS   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.920 $ 115.920
50131701
Leche o productos de mantequilla168UnidadLECHE EN CAJA 200 ML SABORES SURTIDOS  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
Total Neto $ 534.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.506
TOTAL OC $ 635.746


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.196.316-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.