Orden de Compra. Nº2756-686-SE19 "REPARACIONES VARIAS COLEGIO ESPAÑA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2756-686-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2019
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS COLEGIO ESPAÑA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2756-63-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS
Comuna San Antonio
Impuesto 839198,46
Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNOCRET
Razón Social TECNOCRET LIMITADA
R.U.T. 76.357.439-3
Sucursal TECNOCRET
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación1Unidad no definidaSERVICIO DE REPARACION DE PROTECCIONES METALICAS, EQUIPOS DE ILUMINACION, VENTANAS, ETC. COLEGIO ESPAÑA, DE ACUERDO A D.A 170/2018 QUE ADJUDICA "SUMINISTRO DE MANTENCION Y REP, ES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAEM", SEGUN COTIZACION ADJUNTA.  $ 4.416.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.416.833 $ 4.416.833
Total Neto $ 4.416.833
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 839.198
TOTAL OC $ 5.256.032


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.