Orden de Compra. Nº2756-692-SE19 "DESOBTRUCCION RAMAL CÁMARAS EDUARDO FDEZ DE ASTURI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2756-692-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2019
Nombre de la Orden de Compra DESOBTRUCCION RAMAL CÁMARAS EDUARDO FDEZ DE ASTURI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2756-63-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS
Comuna San Antonio
Impuesto 279763,98
Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNOCRET
Razón Social TECNOCRET LIMITADA
R.U.T. 76.357.439-3
Sucursal TECNOCRET
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20111610
Maquinaria de inspección de alcantarillado1Unidad no definidaDESOBTRUCCION DE RAMAL ENTRE CÁMARAS, MAS GRASA SELLO TAPAS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CCC 50-60CM, DE LA ESCUELA EDUARDO FERNANDEZ DE ASTURIAS, DE ACUERDO A D.A 170/2019 QUE ADJUDICA SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAEM, SE ADJUNTA COTIZACIÓN  $ 1.472.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.472.442 $ 1.472.442
Total Neto $ 1.472.442
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 279.764
TOTAL OC $ 1.752.206


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.