Orden de Compra. Nº2756-802-SE19 "reparaciones cañerias José Miguel Carrera"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2756-802-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2019
Nombre de la Orden de Compra reparaciones cañerias José Miguel Carrera
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2756-63-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS
Comuna San Antonio
Impuesto 69804,1
Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNOCRET
Razón Social TECNOCRET LIMITADA
R.U.T. 76.357.439-3
Sucursal TECNOCRET
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaMantenimiento cañerias de agua I. Bicentenario José Miguel Carrera, de acuerdo a "SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAEM", según D.A 170 /2019 y S/C 162 folio 1073 DAEM .  $ 367.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.389 $ 367.389
Total Neto $ 367.389
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 69.804
TOTAL OC $ 437.194


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.