|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2756-802-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
reparaciones cañerias José Miguel Carrera |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2756-63-LR18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
|
|
R.U.T. |
69.073.400-1 |
|
Dirección de Facturación |
DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS |
|
Comuna |
San Antonio
|
|
Impuesto |
69804,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-11-2019 |
|
|
|
Proveedor |
TECNOCRET |
|
Razón Social |
TECNOCRET LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.357.439-3 |
|
Sucursal |
TECNOCRET |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 1 | Unidad no definida | Mantenimiento cañerias de agua I. Bicentenario José Miguel Carrera, de acuerdo a "SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAEM", según D.A 170 /2019 y S/C 162 folio 1073 DAEM . | |
$ 367.389,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 367.389
|
$ 367.389
|
|
|
Total Neto
|
$ 367.389
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 1
|
|
IVA 19 %
|
$ 69.804
|
|
$ 437.194
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.