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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2756-848-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE COLACIONES ESC, CERRO PLACILLA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
69.073.400-1 |
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Dirección de Facturación |
DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
28861 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Rosa María |
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Razón Social |
ROSA MARÍA ERAZO GÓMEZ
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R.U.T. |
8.238.620-3 |
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Sucursal |
Rosa María |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50221202
| Cereales en barra | 31 | Unidad | BARRA DE CEREAL INDIVIDUAL SIN SELLOS "ALTO EN" 18-20 GRS. | |
$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.400
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$ 12.400
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50202311
| Bebidas | 31 | Unidad | BEBIDA SIN AZÚCAR 500 ML, SABOR VARIEDAD DE SABOR COCA-COLA/FANTA/SPRITE | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.200
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$ 37.200
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50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 31 | Unidad | SÁNDWICH HIPOCALÓRICO RELLENO DE: POLLO COCIDO, LECHUGA Y PALTA, DEBE VENIR ENVUELTO EN PAPEL ALUSA O ALUMINIO Y SERVILLETA | |
$ 3.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 102.300
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$ 102.300
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Total Neto
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$ 151.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.861
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$ 180.761
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.