Orden de Compra. Nº2757-152-SE19 "SERVICIO REPARACIONES Y MANTENCIONES VEHICULOS DEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2757-152-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-03-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACIONES Y MANTENCIONES VEHICULOS DEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2757-13-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra BARROS LUCO 2347
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
Comuna San Antonio
Impuesto 82805,8
Dirección de Envío de la Factura SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mecanica malhue
Razón Social ROSAMEL SIRINEO MALHUE OLGUIN
R.U.T. 4.315.854-6
Sucursal mecanica malhue
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180102
Reparación de Transmisión1Unidad SERVICIO REPARACIONES Y MANTENCIONES VEHÍCULOS DEPTO. SALUD, CONTRATO SUMINISTRO PLACA ZS-7656 COTIZACION 2105 PLACA UW-6662 COTIZACION 2105 PLACA DKWR-72 COTIZACION2105 PLACA DRPL-52 COTIZACION 2105 PLACA SF9790 COTIZACION 2105SERVICIO REPARACIONES Y MANTENCIONES VEHÍCULOS DEPTO. SALUD, CONTRATO SUMINISTRO PLACA ZS-7656 COTIZACION 2105 PLACA UW-6662 COTIZACION 2105 PLACA DKWR-72 COTIZACION2105 PLACA DRPL-52 COTIZACION 2105 PLACA SF9790 COTIZACION 2105 $ 435.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.820 $ 435.820
Total Neto $ 435.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.806
TOTAL OC $ 518.626


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.