Orden de Compra. Nº2757-262-CM26 "Adquisición insumos medico para el manejo avanzado de heridas del servicio de curaciones de la red de salud municipal (CONVENIO FOFAR) Orden de Compra: 2757-262-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2757-262-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición insumos medico para el manejo avanzado de heridas del servicio de curaciones de la red de salud municipal (CONVENIO FOFAR) Orden de Compra: 2757-262-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra AV. Barros Luco 1881
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881
Comuna San Antonio
Impuesto 863778
Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2
Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
R.U.T. 77.190.880-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
VENDA URGO K2 SISTEMA COMPRESIVO 18 A 25 CM CAJA UNIDAD300 (2234321) VENDA URGO K2 SISTEMA COMPRESIVO 18 A 25 CM CAJA UNIDAD(2234321) VENDA URGO K2 SISTEMA COMPRESIVO 18 A 25 CM CAJA UNIDAD ; Región de Valparaíso ; San Antonio; BAQUEDANO 581 ESQUINA AVENIDA CHILE $ 15.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.546.200 $ 4.546.200
Total Neto $ 4.546.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 863.778
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 5.409.978


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.