Orden de Compra. Nº2757-372-AG25 "Adquisición de materiales de mantención para CESFAM SAN ANTONIO.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2757-287-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2757-372-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de mantención para CESFAM SAN ANTONIO.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2757-287-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
Comuna San Antonio
Impuesto 37455,08
Dirección de Envío de la Factura SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMás SpA
Razón Social IMÁS EQUIPAMIENTO E INSUMOS MÉDICOS SPA
R.U.T. 77.297.183-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMás SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112125
Alicates de punta redonda7UnidadALICATES FRONTALES BILATERALES DE ACERO INOXIDABLEALICATES FRONTALES BILATERALES DE ACERO INOXIDABLE SEGUN COTIZACION: 2025-3307 215-22-04-013-001-000 EQUIPOS MENORES $ 9.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.640 $ 66.640
27112125
Alicates de punta redonda1UnidadDREMELL 4000 CON EXTENSION Y MANDRILDREMELL 4000 CON EXTENSION Y MANDRIL SEGUN COTIZACION: 2025-3307 215-22-04-013-001-000 EQUIPOS MENORES $ 130.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.492 $ 130.492
Total Neto $ 197.132
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.455
TOTAL OC $ 234.587


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.