Orden de Compra. Nº2757-378-AG25 "Adquisición servicio de instalación y programación de radios de telecomunicación, Postas Rurales de la Dirección de Salud Municipal de San Antonio. ;Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2757-340-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2757-378-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición servicio de instalación y programación de radios de telecomunicación, Postas Rurales de la Dirección de Salud Municipal de San Antonio. ;Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2757-340-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881
Comuna San Antonio
Impuesto 101840
Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-06-2025
TítuloDescripción
DESPACHO DE ACUERDO A COORDINACION CON DIRECTORA DE CECOSF LO GALLARDO.DESPACHO DE ACUERDO A COORDINACION CON DIRECTORA DE CECOSF LO GALLARDO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 14175212k
Razón Social ERICK CARLOS RAÚL MORALES ARAVENA
R.U.T. 14.175.212-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 14175212k
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121616
Cable de telecomunicaciones3UnidadSERVICIO DE INSTALACION Y PROGRAMACION EN TERRENO DE RADIO DE TELECOMUNICACION MOVIL EN: AMBULANCIA, MINUBUS RONDA, MOVIL DESPACHO MEDICAMENTOS A DOMICILIO. DEBE REVISAR SOLICITUD DE COMPRA ADJUNTA.SERVICIO DE INSTALACION Y PROGRAMACION EN TERRENO DE RADIO DE TELECOMUNICACION MOVIL EN: AMBULANCIA, MINUBUS RONDA, MOVIL DESPACHO MEDICAMENTOS A DOMICILIO. DEBE REVISAR SOLICITUD DE COMPRA ADJUNTA. GARANTIA 1 AÑO $ 67.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.000 $ 201.000
26121616
Cable de telecomunicaciones5UnidadSERVICIO DE INSTALACION Y PROGRAMACION EN TERRENO DE RADIOS DE COMUNICACION ESTACIONARIAS, EN POSTAS DE SALUD RURALES Y DIRECCION DE SALUD RURAL, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION: POSTA LEYDA, POSTA SAN JUAN, POSTA CUNCUMEN, EL ASILO Y DIRECCION DE SALUD AREA RURAL. DEBE REVISAR SOLICITUD DE COMPRA ADJUNTA.SERVICIO DE INSTALACION Y PROGRAMACION EN TERRENO DE RADIOS DE COMUNICACION ESTACIONARIAS, EN POSTAS DE SALUD RURALES Y DIRECCION DE SALUD RURAL, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION: POSTA LEYDA, POSTA SAN JUAN, POSTA CUNCUMEN, EL ASILO Y GARANTIA 1 AÑ $ 67.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.000 $ 335.000
Total Neto $ 536.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.840
TOTAL OC $ 637.840


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.175.212-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.