Orden de Compra. Nº
2757-381-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-103-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2757-381-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-05-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-103-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2757-103-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T.
69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
BARROS LUCO 2347
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T.
69.073.400-1
Dirección de Facturación
AV. Barros Luco 1881
Comuna
San Antonio
Impuesto
61251,25
Dirección de Envío de la Factura
AV. Barros Luco 1881
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-05-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Awad Artículos Médicos
Razón Social
EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T.
5.398.787-7
Sucursal
Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121503
Laca
10
Unidad
LACA
LACA
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.900
$ 15.900
24112404
Caja
100
Unidad
CAJA DE ELIMINACION PARA MATERIAL CORTOPUNZANTE DE 6 LITROS
CAJA DE ELIMINACION PARA MATERIAL CORTOPUNZANTE DE 6 LITROS
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.000
$ 47.000
42131611
Gorras de quirófano
200
Unidad
GORRO DESECHABLE
GORRO DESECHABLE
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
42142704
Sacos o medidores de drenaje urinario
100
Unidad
BOLSAS DIURESIS 2000 ML
BOLSAS DIURESIS 2000 ML
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
42181709
Papel de registro de electrocardiografía (ECG)
30
Rollo
PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA COD. P-4355060
PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA COD. P-4355060
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
42181709
Papel de registro de electrocardiografía (ECG)
20
Rollo
PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA CODIGO 1006320
PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA CODIGO 1006320
$ 830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.600
$ 16.600
42293603
Sondas quirúrgicas
5
Unidad
SONDA ASPIRACION Nº 5
SONDA ASPIRACION Nº 5
$ 115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 575
$ 575
42293603
Sondas quirúrgicas
30
Unidad
SONDA FOLEY Nº 18
SONDA FOLEY Nº 18
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
42294002
Espátulas quirúrgicos
2200
Unidad
ESPATULA AYRE (PARA PAPANICOLAOU)
ESPATULA AYRE (PARA PAPANICOLAOU)
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 18.700
51171630
Aceite mineral
300
Frasco
VASELINA LIQUIDA 100 ML.
VASELINA LIQUIDA 100 ML.
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.000
$ 117.000
53131622
Condones
1000
Unidad
PRESERVATIVO CON LUBRICANTE
PRESERVATIVO CON LUBRICANTE
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
Total Neto
$ 322.375
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.251
TOTAL OC
$ 383.626
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.