Orden de Compra. Nº2757-384-SE19 "SERVICIO REPARACIONES Y MANTENCIONES VEHICULOS D"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2757-384-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-07-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACIONES Y MANTENCIONES VEHICULOS D
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2757-13-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra BARROS LUCO 2347
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
Comuna San Antonio
Impuesto 191824
Dirección de Envío de la Factura SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mecanica malhue
Razón Social ROSAMEL SIRINEO MALHUE OLGUIN
R.U.T. 4.315.854-6
Sucursal mecanica malhue
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadSERVICIO REPARACIONES Y MANTENCIONES VEHÍCULOS DEPTO. SALUD, CONTRATO SUMINISTRO PLACA FFVV-64 COT 2131 PLACA UW-6662 COT 2131 PLACA DKWR-72 COT.2131 PLACA XW-6083 COT. 2131 PLACA FFVV-64 COT 2138 PLACA FXXY-73 COT 2138 PLACA HDKR-44 COT 2138 PLACA DRPL-52 COT 2138 SERVICIO REPARACIONES Y MANTENCIONES VEHÍCULOS DEPTO. SALUD, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.009.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.009.600 $ 1.009.600
Total Neto $ 1.009.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.824
TOTAL OC $ 1.201.424


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.