Orden de Compra. Nº2757-415-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-39-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2757-415-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-39-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2757-39-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra AV. BARROS LUCO 2347, Contacto: Pamela Farias. N° telefono: 352337260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
Comuna San Antonio
Impuesto 47690
Dirección de Envío de la Factura SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-07-2019
TítuloDescripción
DESPACHO: BAQUEDANO 581 LLO-LLEO, ESQUINA AVDA.CHILE ATENCIÓN: SRA. ANA BUSTOS QUEZADA ENTREGAR PRODUCTOS EN ESTA DIRECCIÓN Y NO EN LA DE FACTURACIÓN HORARIO PARA ENTREGA DE INSUMOS MEDICOS EN BODEGA , SOLO SE RECIBIRAN EN ESTE HORARIO Lunes a Juev 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ivan Gonzalo
Razón Social Felipe Garay Valderrama
R.U.T. 13.922.639-9
Sucursal Ivan Gonzalo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121502
Cartón no blanqueado1000UnidadBoquilla de cartón desechable 65x30x28Boquilla de cartón desechable 65x30x28 $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
41112213
Termómetros de mano24UnidadTermómetro máxima y mínimaTermómetro máxima y mínima $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
Total Neto $ 251.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.690
TOTAL OC $ 298.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.