Orden de Compra. Nº2757-445-SE25 "Suministro Reparación Mecánica Proveedor Taller LU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2757-445-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Suministro Reparación Mecánica Proveedor Taller LU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2757-14-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra AV. Barros Luco 1881
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881
Comuna San Antonio
Impuesto 42446
Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-07-2025
TítuloDescripción
DESPACHO SEGUN OBSERVACIONES DE DESPACHO. COORDINACIION SRA. NORMA GONZALEZDESPACHO SEGUN OBSERVACIONES DE DESPACHO. COORDINACIION SRA. NORMA GONZALEZ
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mecanica en General y Competición
Razón Social LUIS ALEJANDRO RIVERO AZÚA
R.U.T. 12.826.812-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mecanica en General y Competición
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definidaCAMBIO DEACEITE; LINEA 1, ITEM 6, 1 DIACAMBIO DEACEITE; LINEA 1, ITEM 6, 1 DIA $ 128.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.600 $ 128.600
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definidaCAMBIO FILTRO DE ACEITE; LINEA 1, ITEM 5, 1 DIA.CAMBIO FILTRO DE ACEITE; LINEA 1, ITEM 5, 1 DIA. $ 18.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.700
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definidaCAMBIO FILTRO DE AIRE; LINEA 1, ITEM 2, 1 DIA.CAMBIO FILTRO DE AIRE; LINEA 1, ITEM 2, 1 DIA. $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definidaCAMBIO FILTRO DE PETROLEO; LINEA1, ITEM 1, 1 DIACAMBIO FILTRO DE PETROLEO; LINEA1, ITEM 1, 1 DIA $ 25.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definidaPULVERIZADO DE CHASIS; LINEA 1, ITEM 10, 1 DIA.PULVERIZADO DE CHASIS; LINEA 1, ITEM 10, 1 DIA. $ 15.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definidaLAVADO DE CHASIS; LINEA 1, ITEM 11, 1 DIALAVADO DE CHASIS; LINEA 1, ITEM 11, 1 DIA $ 15.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.700 $ 15.700
Total Neto $ 223.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.446
TOTAL OC $ 265.846


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.