Orden de Compra. Nº2757-49-SE19 "SERVICIO REPARACIONES Y MANTENCIONES VEHICULOS DEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2757-49-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-01-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACIONES Y MANTENCIONES VEHICULOS DEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2757-13-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra BARROS LUCO 2347
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881
Comuna San Antonio
Impuesto 113126
Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-01-2019
TítuloDescripción
PLACA FHHJ-43 COTIZACION 2086PLACA FHHJ-43 COTIZACION 2086
PLACA XW-6083 COTIZACION 2086
PLACA FFVV-64 COTIZACION 2086
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mecanica malhue
Razón Social ROSAMEL SIRINEO MALHUE OLGUIN
R.U.T. 4.315.854-6
Sucursal mecanica malhue
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadSERVICIO REPARACIONES Y MANTENCIONES VEHICULOS DEPTO. SALUD, CONTRATO SUMINISTRO PLACA FHHJ-43 COTIZACION 2086 PLACA XW-6083 COTIZACION 2086 PLACA FFVV-64 COTIZACION 2086SERVICIO REPARACIONES Y MANTENCIONES VEHICULOS DEPTO. SALUD, CONTRATO SUMINISTRO PLACA FHHJ-43 COTIZACION 2086 PLACA XW-6083 COTIZACION 2086 PLACA FFVV-64 COTIZACION 2086 $ 595.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.400 $ 595.400
Total Neto $ 595.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.126
TOTAL OC $ 708.526


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.