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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2757-495-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de baterias lithium para CESFAM de San Antonio.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2757-455-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
69.073.400-1 |
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Dirección de Facturación |
SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
8282,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-07-2025 |
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Proveedor |
IMás SpA |
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Razón Social |
IMÁS EQUIPAMIENTO E INSUMOS MÉDICOS SPA
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R.U.T. |
77.297.183-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMás SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111702
| Pilas alcalinas | 10 | Unidad | BATERIAS LITHIUM 123 CR17345 3V DURACELL IGUAL O EQUIVALENTE | BATERIAS LITHIUM 123 CR17345 3V
SEGUN COTIZACION: 3380
215-22-04-001-001-000 ARTICULOS DE OFICINA
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$ 4.359,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.590
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$ 43.590
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Total Neto
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$ 43.590
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.282
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$ 51.872
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.