Orden de Compra. Nº2757-627-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-42-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2757-627-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-42-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2757-42-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra AV. Barros Luco 1881
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
Comuna San Antonio
Impuesto 1902631,5
Dirección de Envío de la Factura SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2020
TítuloDescripción
El plazo de entrega de los lentes se realizará de acuerdo a la citación que se haga al paciente, tanto para la atención como para el retiro de los lentes detallado en nóminas de registro de pacientes que entregará la unidad técnica al proveedor. Esta
  1. El plazo de entrega de los lentes se realizará de acuerdo a la citación que se haga al paciente, tanto para la atención como para el retiro de los lentes detallado en nóminas de registro de pacientes que entregará la unidad técnica al proveedor. Esta será visada tanto por la unidad técnica como por el proveedor. Este plazo no podrá ser superior a 10 días hábiles e inicia desde el momento de entrega de la receta.

 

  1. El plazo de vigencia del contrato objeto de la presente licitación será desde la aceptación de la orden de compra y hasta el día 30 de Noviembre del 2020.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTI STORE SpA
Razón Social OPTI STORE SPA
R.U.T. 78.445.210-7
Sucursal OPTI STORE SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes1000UnidadLENTES CON CRISTALES BLANCOSLentes cristal Organico $ 9.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.247.000 $ 9.247.000
31241501
Lentes70UnidadLENTES CON CRISTALES FOTOCROMATICOSLentes Fotocromaticos $ 10.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 766.850 $ 766.850
Total Neto $ 10.013.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.902.632
TOTAL OC $ 11.916.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.