Orden de Compra. Nº2757-713-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-71-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2757-713-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-71-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2757-71-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra AV. BARROS LUCO 2347, Contacto: Pamela Farias. N° telefono: 352337260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
Comuna San Antonio
Impuesto 1772269,08
Dirección de Envío de la Factura SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2019
TítuloDescripción
ROYECTO UPLINK FO Y PUNTOS DE RED DE DATOS Y RED ELÉCTRICA FARMACIA MUNICIPAL IMSA-CONECTIVIDAD RELOJES BIOMÉTRICOS SALUD ROYECTO UPLINK FO Y PUNTOS DE RED DE DATOS Y RED ELÉCTRICA FARMACIA MUNICIPAL IMSA-CONECTIVIDAD RELOJES BIOMÉTRICOS SALUD
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luishsegovia
Razón Social LUIS HUMBERTO SEGOVIA FUENTES
R.U.T. 12.958.342-8
Sucursal luishsegovia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121429
Conector de fibra óptica1Unidad no definidaADQUISICIÓN PROYECTO UPLINK FO Y PUNTOS DE RED DE DATOS Y RED ELÉCTRICA FARMACIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL (ver bases de licitación)Red de datos categoria 6, fibra multimodo y aumento de potencia. $ 6.722.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722.690 $ 6.722.690
43232911
Programas para emulación de terminal de conectividad de red1Unidad no definidaADQUISICIÓN CONECTIVIDAD RELOJES BIOMÉTRICOS, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL (ver bases de licitación)instalación de puntos de red en categoria 6 en centros de salud. $ 2.605.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605.042 $ 2.605.042
Total Neto $ 9.327.732
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.772.269
TOTAL OC $ 11.100.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.