Orden de Compra. Nº2757-800-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-199-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2757-800-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-199-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2757-199-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra BARROS LUCO 2347
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881
Comuna San Antonio
Impuesto 79510,44
Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOARE
Razón Social COMERCIAL MOARE LTDA
R.U.T. 79.914.700-9
Sucursal MOARE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131503
Cepillos de dientes1622UnidadCepillo dental para niño de 2 a 5 añosCEPILLO DENTO JUNIOR 3 A 6 Y MAS AÑOS, 32 PENACHOS DE FILAMENTOS REDONDEADOS DE IGUAL ALTURA ROTULADO SUAVE $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.476 $ 418.476
Total Neto $ 418.476
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.510
TOTAL OC $ 497.986


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.