Orden de Compra. Nº2757-805-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-54-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2757-805-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-54-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2757-54-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra AV. Barros Luco 1881
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
Comuna San Antonio
Impuesto 42134,4
Dirección de Envío de la Factura SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-11-2020
TítuloDescripción
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTAL DENTAL, PARA USO DE CLÍNICAS DENTALES DE LA RED DE APS MUNICIPAL, ID 2757-54-LE20ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTAL DENTAL, PARA USO DE CLÍNICAS DENTALES DE LA RED DE APS MUNICIPAL, ID 2757-54-LE20
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales30UnidadPerforador de goma diquePerforador de goma dique ,, MARCA FAMOUS PAKISTAN ACERO INOXIDABLE , SE ADJUNTA FICHA DE PRODUCTO. $ 7.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.760 $ 221.760
Total Neto $ 221.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.134
TOTAL OC $ 263.894


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.