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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2757-805-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-54-LE20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2757-54-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
69.073.400-1 |
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Dirección de Facturación |
SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
42134,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-11-2020 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTAL DENTAL, PARA USO DE CLÍNICAS DENTALES DE LA RED DE APS MUNICIPAL, ID 2757-54-LE20 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTAL DENTAL, PARA USO DE CLÍNICAS DENTALES DE LA RED DE APS MUNICIPAL, ID 2757-54-LE20 |
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Proveedor |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Razón Social |
DENTAL LAVAL LIMITADA
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R.U.T. |
79.595.850-9 |
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Sucursal |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 30 | Unidad | Perforador de goma dique | Perforador de goma dique ,, MARCA FAMOUS PAKISTAN ACERO INOXIDABLE , SE ADJUNTA FICHA DE PRODUCTO. |
$ 7.392,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 221.760
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$ 221.760
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Total Neto
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$ 221.760
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.134
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$ 263.894
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.