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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2757-824-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE SERVICIO DE IMPRENTA, DIRECCION DE SALUD SAN ANTONIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2757-58-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
69.073.400-1 |
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Dirección de Facturación |
SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
3191655,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMPRESOS GARRETON |
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Razón Social |
CÉSAR ANDRÉS GARRETÓN VERGARA
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R.U.T. |
13.683.132-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMPRESOS GARRETON |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 531 | Unidad | Orden de compra referencial para el gasto proyectado el año 2023. El año 2024 se emitirá la respectiva OC correspondiente a dicha anualidad. | Suministro de Servicio de Imprenta para Red de Salud Municipal |
$ 31.635,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.798.185
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$ 16.798.185
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Total Neto
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$ 16.798.185
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.191.655
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$ 19.989.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.