Orden de Compra. Nº2757-829-AG25 "Adquisición de bolso-morral en TNT, para Promoción de Salud. Dirección de Salud Municipal de San Antonio. ;Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2757-774-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2757-829-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de bolso-morral en TNT, para Promoción de Salud. Dirección de Salud Municipal de San Antonio. ;Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2757-774-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación SANFUENTES N°2390, BARRANCAS, SAN ANTONIO - DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
Comuna San Antonio
Impuesto 21631,5
Dirección de Envío de la Factura SANFUENTES N°2390, BARRANCAS, SAN ANTONIO - DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-11-2025
TítuloDescripción
SANFUENTES N°2390, BARRANCAS, SAN ANTONIO.SANFUENTES N°2390, BARRANCAS, SAN ANTONIO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TODO MERCH
Razón Social ARTICULOS PUBLICITARIOS Y MERCHANDISING DANILO MARTINEZ SPA
R.U.T. 77.421.087-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TODO MERCH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121501
Bolsos150UnidadBolso-morral en TNT (tela no tejida) color azul. Cierre y correa de cordón de color negro. Capacidad: 2,9 lts; medidas: 34,5 x 44,5 cm. Los bolsos deben incluir por una cara la impresión o estampado de cuatro logos a un color (4 logos en la cara visible del bolso). Una vez adjudicado el producto, unidad requierente definira el orden de los logos impresos. Se adjuntan logos. MORRAL TNT 34X44 IMP 1 COLOR 3 días hábiles desde aprobación OC y aprobación de diseño. $ 759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.850 $ 113.850
Total Neto $ 113.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.632
TOTAL OC $ 135.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.