Orden de Compra. Nº
2757-845-SE24
"
Suministro Reparacion Mecanica 21 proveedor Luis Rivero
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2757-845-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Suministro Reparacion Mecanica 21 proveedor Luis Rivero
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2757-14-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T.
69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
AV. Barros Luco 1881
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T.
69.073.400-1
Dirección de Facturación
SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
Comuna
San Antonio
Impuesto
42446
Dirección de Envío de la Factura
SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mecanica en General y Competición
Razón Social
LUIS ALEJANDRO RIVERO AZÚA
R.U.T.
12.826.812-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Mecanica en General y Competición
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad no definida
Cambio de Aceite (Línea 1, ítem 6: 128.600)
$ 128.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.600
$ 128.600
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad no definida
Cambio de Filtro de Aceite (Línea 1, ítem 5: 18.700)
$ 18.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.700
$ 18.700
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad no definida
Cambio de Filtro de Aire (Línea 1, ítem 2: 18.900)
$ 18.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad no definida
Cambio de filtro de Petróleo (Línea 1, ítem 1: 25.900)
$ 25.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.900
$ 25.900
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad no definida
Lavado de Chasis (Línea 1, ítem 11: 15.700)
$ 15.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.700
$ 15.700
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad no definida
Pulverizado Chasis (Línea 1, ítem 10: 15.600)
$ 15.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
Total Neto
$ 223.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.446
TOTAL OC
$ 265.846
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.