Orden de Compra. Nº2757-990-CM16 "Adquisición de Papel Fotográfico, para uso del Dpto. de Promoción Salud de la Dirección Salud de la I. Municipalidad de San Antonio (Convenio Promoción 2016)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2757-990-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Papel Fotográfico, para uso del Dpto. de Promoción Salud de la Dirección Salud de la I. Municipalidad de San Antonio (Convenio Promoción 2016)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra BARROS LUCO 2347
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881
Comuna San Antonio
Impuesto 16160,0643
Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2016
TítuloDescripción
Adquisición de Papel Fotográfico, para uso del Dpto. de Promoción Salud de la Dirección Salud de la I. Municipalidad de San Antonio (Convenio Promoción 2016) DESPACHO: SAN FUENTES N°2390, BARRANCAS, SAN ANTONIO. ATENCION: PAOLO VALDES, FONO: 35-2280828-22 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
2239-4-LP14
Papel para fotocopiadora o impresora26 (1337092) PAPEL INKJET ADETEC FOTOGRAFICO BRILLANTE CARTA 170 GR 10 HOJAS UNIDAD 1363285(1337092) PAPEL INKJET ADETEC FOTOGRAFICO BRILLANTE CARTA 170 GR 10 HOJAS UNIDAD; Código: -;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.086 $ 86.086
Total Neto $ 86.086
Descuento $ 1.033
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.160
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 101.213


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.