Orden de Compra. Nº2759-1069-SE12 "INSUMOS PERECIBLES.SOLIC. Nº752/DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-1069-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-10-2012
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PERECIBLES.SOLIC. Nº752/DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2760-26-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 31255
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Saul Sandoval Gomez
Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T. 5.942.318-5
Sucursal Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadPAQUETES DE GALLETAS SURTIDASPAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
50202303
Jugos y néctar concentrados10UnidadBOTELLAS DE JOGOS DE 1- 1/2 LITROSBOTELLAS DE JOGOS DE 1- 1/2 LITROS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
48101915
Bandejas de servicio4UnidadBANDEJAS DE CARTONBANDEJAS DE CARTON $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
50181905
Galletas dulces o pastelitos8UnidadQUEQUES DE CHOCOLATESQUEQUES DE CHOCOLATES $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
50202307
Chocolate u otras bebidas calientes2UnidadMILOS 1 KILOMILOS 1 KILO $ 4.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.960 $ 8.960
50201706
Café2UnidadTARROS DE CAFE DE 170 GRS.TARROS DE CAFE DE 170 GRS. $ 2.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.620 $ 5.620
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadAZUCAR KILOAZUCAR KILO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
48101903
Vasos de servicio100UnidadVASOS TERMICOSVASOS TERMICOS $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
52151704
Cucharas domésticas100UnidadCUCHARAS PLASTICASCUCHARAS PLASTICAS $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas8UnidadTARTALETA DE FRUTASTARTALETA DE FRUTAS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
90101604
Concesionarios de casino de comida35UnidadCOLACIONES FRIAS (SANDWICH JAMON QUESO- 1 YOGUTH- 1 JUGO EN CAJA- 1 BARRA DE CEREALCOLACIONES FRIAS (SANDWICH JAMON QUESO- 1 YOGUTH- 1 JUGO EN CAJA- 1 BARRA DE CEREAL $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
Total Neto $ 164.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.255
TOTAL OC $ 195.755


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.