Orden de Compra. Nº
2759-1069-SE12
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INSUMOS PERECIBLES.SOLIC. Nº752/DIDECO
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-1069-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
12-10-2012
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PERECIBLES.SOLIC. Nº752/DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2760-26-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
31255
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Saul Sandoval Gomez
Razón Social
SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T.
5.942.318-5
Sucursal
Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS
PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
50202303
Jugos y néctar concentrados
10
Unidad
BOTELLAS DE JOGOS DE 1- 1/2 LITROS
BOTELLAS DE JOGOS DE 1- 1/2 LITROS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
48101915
Bandejas de servicio
4
Unidad
BANDEJAS DE CARTON
BANDEJAS DE CARTON
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.920
$ 1.920
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Unidad
QUEQUES DE CHOCOLATES
QUEQUES DE CHOCOLATES
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
50202307
Chocolate u otras bebidas calientes
2
Unidad
MILOS 1 KILO
MILOS 1 KILO
$ 4.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.960
$ 8.960
50201706
Café
2
Unidad
TARROS DE CAFE DE 170 GRS.
TARROS DE CAFE DE 170 GRS.
$ 2.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.620
$ 5.620
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
AZUCAR KILO
AZUCAR KILO
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
48101903
Vasos de servicio
100
Unidad
VASOS TERMICOS
VASOS TERMICOS
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
52151704
Cucharas domésticas
100
Unidad
CUCHARAS PLASTICAS
CUCHARAS PLASTICAS
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
8
Unidad
TARTALETA DE FRUTAS
TARTALETA DE FRUTAS
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
90101604
Concesionarios de casino de comida
35
Unidad
COLACIONES FRIAS (SANDWICH JAMON QUESO- 1 YOGUTH- 1 JUGO EN CAJA- 1 BARRA DE CEREAL
COLACIONES FRIAS (SANDWICH JAMON QUESO- 1 YOGUTH- 1 JUGO EN CAJA- 1 BARRA DE CEREAL
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.400
Total Neto
$ 164.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.255
TOTAL OC
$ 195.755
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.