Orden de Compra. Nº
2759-1079-SE23
"
ALIMENTOS DEPTO MUJER Y EG SOLIC-0821-DIDECO-MUJER
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-1079-SE23
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
03-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS DEPTO MUJER Y EG SOLIC-0821-DIDECO-MUJER
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2760-109-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
BANNEN 70, CORONEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-4-02.02.02, PREOBLIG. 724 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
47044
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Saul Sandoval Gomez
Razón Social
SAÚL NIVALDO SANDOVAL GÓMEZ
R.U.T.
5.942.318-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151709
Set de cubiertos
200
Unidad
CUBIERTOS DESECHABLES CUCHARAS
CUBIERTOS DESECHABLES CUCHARAS
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
GALLETAS CRIOLLITAS O SIMILAR
GALLETAS CRIOLLITAS O SIMILAR
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
GALLETAS DE CHOCOLATE 150 GRS
GALLETAS DE CHOCOLATE 150 GRS
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
52121602
Servilletas
15
Unidad
SERILLETAS PAQUETE DE 50 UNIDADES
SERILLETAS PAQUETE DE 50 UNIDADES
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
52152102
Vasos para beber domésticos
200
Unidad
VASOS PLASTICOS 200 CC
VASOS PLASTICOS 200 CC
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
50201706
Café
4
Unidad
TARRO DE CAFE 170 GRS
TARRO DE CAFE 170 GRS
$ 5.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.200
$ 21.200
50201713
Bolsitas de te
4
Unidad
CAJAS DE TE EN BOLSITAS
CAJAS DE TE EN BOLSITAS
$ 5.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.400
$ 21.400
50202304
Jugos y néctar envasados
12
Unidad
JUGOS NECTAR DIFERENTES SABORES
JUGOS NECTAR DIFERENTES SABORES
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
52152102
Vasos para beber domésticos
200
Unidad
VASOS AISLAPOL 200CC
VASOS AISLAPOL 200CC
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50202310
Agua mineral
12
Unidad
AGUA MINERAL CON GAS 2 LITROS
AGUA MINERAL CON GAS 2 LITROS
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
2
Tarro
TARRO DE MILO 700 GRS
TARRO DE MILO 700 GRS
$ 7.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.800
$ 15.800
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
6
kilogramo
BOLSA DE UN KILO DE AZUCAR GRANULADA
BOLSA DE UN KILO DE AZUCAR GRANULADA
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
Total Neto
$ 247.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.044
TOTAL OC
$ 294.644
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.