Orden de Compra. Nº2759-1079-SE23 "ALIMENTOS DEPTO MUJER Y EG SOLIC-0821-DIDECO-MUJER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-1079-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS DEPTO MUJER Y EG SOLIC-0821-DIDECO-MUJER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2760-109-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70, CORONEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-4-02.02.02, PREOBLIG. 724 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 47044
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Saul Sandoval Gomez
Razón Social SAÚL NIVALDO SANDOVAL GÓMEZ
R.U.T. 5.942.318-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151709
Set de cubiertos200UnidadCUBIERTOS DESECHABLES CUCHARASCUBIERTOS DESECHABLES CUCHARAS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGALLETAS CRIOLLITAS O SIMILARGALLETAS CRIOLLITAS O SIMILAR $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGALLETAS DE CHOCOLATE 150 GRSGALLETAS DE CHOCOLATE 150 GRS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
52121602
Servilletas15UnidadSERILLETAS PAQUETE DE 50 UNIDADESSERILLETAS PAQUETE DE 50 UNIDADES $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
52152102
Vasos para beber domésticos200UnidadVASOS PLASTICOS 200 CCVASOS PLASTICOS 200 CC $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50201706
Café4UnidadTARRO DE CAFE 170 GRSTARRO DE CAFE 170 GRS $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200
50201713
Bolsitas de te4UnidadCAJAS DE TE EN BOLSITASCAJAS DE TE EN BOLSITAS $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.400 $ 21.400
50202304
Jugos y néctar envasados12UnidadJUGOS NECTAR DIFERENTES SABORESJUGOS NECTAR DIFERENTES SABORES $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
52152102
Vasos para beber domésticos200UnidadVASOS AISLAPOL 200CCVASOS AISLAPOL 200CC $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50202310
Agua mineral12UnidadAGUA MINERAL CON GAS 2 LITROSAGUA MINERAL CON GAS 2 LITROS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate2TarroTARRO DE MILO 700 GRSTARRO DE MILO 700 GRS $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar6kilogramoBOLSA DE UN KILO DE AZUCAR GRANULADABOLSA DE UN KILO DE AZUCAR GRANULADA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 247.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.044
TOTAL OC $ 294.644


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.