Orden de Compra. Nº
2759-1096-SE14
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INSUMOS PERECIBLES.SOLIC. Nº821-DIDECO
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-1096-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
19-11-2014
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PERECIBLES.SOLIC. Nº821-DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2760-8-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
23599,9
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Saul Sandoval Gomez
Razón Social
SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T.
5.942.318-5
Sucursal
Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
12
Unidad
BEBIDAS DE 3 LITROS.
BEBIDAS DE 3 LITROS.
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.600
$ 18.600
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad
JUGOS VARIADOS SABORES 1-1/2 LITROS.
JUGOS VARIADOS SABORES 1-1/2 LITROS.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
10
Unidad
PAPAS FRITAS GRANDES
PAPAS FRITAS GRANDES
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
50101717
Semillas o frutos secos pelados
10
Unidad
BOLSAS DE MANI DE 180 GRS.
BOLSAS DE MANI DE 180 GRS.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
40
Unidad
GALLETAS SURTIDAS
GALLETAS SURTIDAS
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
50201706
Café
3
Unidad
GALLETAS SURTIDAS
GALLETAS SURTIDAS
$ 3.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.870
$ 9.870
50161510
Sacarina o sucralosa
3
Unidad
ENDULZANTE LIQUIDO
ENDULZANTE LIQUIDO
$ 4.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.210
$ 12.210
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
5
Unidad
AZUCAR EN BOLSA DE 1 KILO
AZUCAR EN BOLSA DE 1 KILO
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.250
$ 3.250
50201713
Bolsitas de te
3
Unidad
CAJA DE TE LIPTON 100 UNIDADES
CAJA DE TE LIPTON 100 UNIDADES
$ 2.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.710
$ 7.710
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
3
Unidad
BOLSAS DE MILO
BOLSAS DE MILO
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.970
$ 14.970
Total Neto
$ 124.210
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.600
TOTAL OC
$ 147.810
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.