Orden de Compra. Nº2759-1123-SE24 "ALIMENTOS SOL 1007/DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-1123-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS SOL 1007/DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2760-30-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-4-020202-PREOB. 163 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 61227,5
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Saul Sandoval Gomez
Razón Social SAÚL NIVALDO SANDOVAL GÓMEZ
R.U.T. 5.942.318-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteGALLETAS SURTIDAS 400 GRS.GALLETAS SURTIDAS 400 GRS. $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
50201713
Bolsitas de te3CajaTE (CAJAS DE 100 BOLSAS)TE (CAJAS DE 100 BOLSAS) $ 5.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.650 $ 16.650
50201706
Café5TarroCAFÉ TARRO DE 170 GRS.CAFÉ TARRO DE 170 GRS. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
52151503
Cubertería desechable doméstica300UnidadCUBIERTOS DESECHABLES (CUCHARAS)CUBIERTOS DESECHABLES (CUCHARAS) $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales7kilogramoAZUCAR BOLSA DE 1 K AZUCAR BOLSA DE 1 K $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
52151502
Platos desechables domésticos300UnidadPLATOS DE CARTÓN DESECHABLES - 20 CMS. DIAMETROPLATOS DE CARTÓN DESECHABLES - 20 CMS. DIAMETRO $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos500UnidadVASOS DESECHABLES AISLAPOL MEDIANOS 200 CC. APROX.VASOS DESECHABLES AISLAPOL MEDIANOS 200 CC. APROX. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200UnidadVASOS DESECHABLES PLÁSTICOS MEDIANOS 200 CC APROXVASOS DESECHABLES PLÁSTICOS MEDIANOS 200 CC APROX $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
52121602
Servilletas50PaqueteSERVILLETAS 50 UNID.SERVILLETAS 50 UNID. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50202304
Jugos y néctar envasados8UnidadNECTAR DIFERENTES SABORES 1,5 LTNECTAR DIFERENTES SABORES 1,5 LT $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
Total Neto $ 322.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.228
TOTAL OC $ 383.478


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.