Orden de Compra. Nº
2759-11595-SE08
"
*CONV.2760-6-LE08 COLACIONES; SOL.Nº148/DAyF
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-11595-SE08
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
25-08-2008
Nombre de la Orden de Compra
*CONV.2760-6-LE08 COLACIONES; SOL.Nº148/DAyF
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2760-6-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
BANNEN 70
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
10172,6
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Saul Sandoval Gomez
Razón Social
SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T.
5.942.318-5
Sucursal
Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201712
Bebidas de Té
2
Unidad no definida
CAJAS DE TE EN BOLSITAS LIPTON DE 100 UNID C/U
CAJAS DE TE EN BOLSITAS LIPTON DE 100 UNID C/U
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
50193002
Bebidas Infantiles
4
Unidad
BEBIDAS DESECHABLES DE 2 LTS. C/U SPRITE
BEBIDAS DESECHABLES DE 2 LTS. C/U SPRITE
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
47121701
Bolsas de basura
5
Unidad
BOLSAS DE BASURA
BOLSAS DE BASURA
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.750
$ 2.750
50193002
Bebidas Infantiles
4
Unidad
BEBIDAS DESECHABLES DE 2 LTS. C/U COCA-COLA
BEBIDAS DESECHABLES DE 2 LTS. C/U COCA-COLA
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50201709
Café Instantáneo
2
Unidad
TARROS DE NESCAFE DE 170 GRS.
TARROS DE NESCAFE DE 170 GRS.
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.700
$ 4.700
50202310
Agua mineral
4
Unidad
AGUA MUINERAL CACHANTUN DE 2 LTS. CON GAS
AGUA MUINERAL CACHANTUN DE 2 LTS. CON GAS
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.120
$ 2.120
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
52121602
Servilletas
4
Paquete
SERVILLETAS ABOLENGO DE 50 UNID. C/U
SERVILLETAS ABOLENGO DE 50 UNID. C/U
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 760
$ 760
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
GALLETAS SURTIDAS
GALLETAS SURTIDAS
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
GALLETAS TRITON
GALLETAS TRITON
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
GALLETAS DE VINO
GALLETAS DE VINO
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
52121602
Servilletas
5
Paquete
SERVILLETAS DE 1000 UNID. C/U
SERVILLETAS DE 1000 UNID. C/U
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.750
$ 4.750
14111703
Toallas de papel
20
Paquete
TOALLAS DE PAPEL NOVA
TOALLAS DE PAPEL NOVA
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
GALLETAS OBLEA
GALLETAS OBLEA
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.920
$ 1.920
14111704
Papel higiénico
30
Rollo
PAPEL HIGIENEICO
PAPEL HIGIENEICO
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
Total Neto
$ 53.540
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.173
TOTAL OC
$ 63.713
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.