Orden de Compra. Nº2759-11595-SE08 "*CONV.2760-6-LE08 COLACIONES; SOL.Nº148/DAyF"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-11595-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-08-2008
Nombre de la Orden de Compra *CONV.2760-6-LE08 COLACIONES; SOL.Nº148/DAyF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2760-6-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 10172,6
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Saul Sandoval Gomez
Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T. 5.942.318-5
Sucursal Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201712
Bebidas de Té2Unidad no definidaCAJAS DE TE EN BOLSITAS LIPTON DE 100 UNID C/UCAJAS DE TE EN BOLSITAS LIPTON DE 100 UNID C/U $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
50193002
Bebidas Infantiles4UnidadBEBIDAS DESECHABLES DE 2 LTS. C/U SPRITEBEBIDAS DESECHABLES DE 2 LTS. C/U SPRITE $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47121701
Bolsas de basura5UnidadBOLSAS DE BASURABOLSAS DE BASURA $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
50193002
Bebidas Infantiles4UnidadBEBIDAS DESECHABLES DE 2 LTS. C/U COCA-COLABEBIDAS DESECHABLES DE 2 LTS. C/U COCA-COLA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50201709
Café Instantáneo2UnidadTARROS DE NESCAFE DE 170 GRS.TARROS DE NESCAFE DE 170 GRS. $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
50202310
Agua mineral4UnidadAGUA MUINERAL CACHANTUN DE 2 LTS. CON GASAGUA MUINERAL CACHANTUN DE 2 LTS. CON GAS $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.120 $ 2.120
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZUCARAZUCAR $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
52121602
Servilletas4PaqueteSERVILLETAS ABOLENGO DE 50 UNID. C/USERVILLETAS ABOLENGO DE 50 UNID. C/U $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 760
50181905
Galletas dulces o pastelitos4PaqueteGALLETAS SURTIDASGALLETAS SURTIDAS $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos4PaqueteGALLETAS TRITONGALLETAS TRITON $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos4PaqueteGALLETAS DE VINOGALLETAS DE VINO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
52121602
Servilletas5PaqueteSERVILLETAS DE 1000 UNID. C/USERVILLETAS DE 1000 UNID. C/U $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
14111703
Toallas de papel20PaqueteTOALLAS DE PAPEL NOVATOALLAS DE PAPEL NOVA $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos4PaqueteGALLETAS OBLEAGALLETAS OBLEA $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
14111704
Papel higiénico30RolloPAPEL HIGIENEICOPAPEL HIGIENEICO $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
Total Neto $ 53.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.173
TOTAL OC $ 63.713


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.