Orden de Compra. Nº
2759-1179-SE18
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Compra de Alimentos Sol. N°625/Dideco
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2759-1179-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
07-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Alimentos Sol. N°625/Dideco
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2760-20-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T.
69.151.200-2
Dirección de Facturación
BANNEN 70, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
50682,5
Dirección de Envío de la Factura
BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Saul Sandoval Gomez
Razón Social
SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T.
5.942.318-5
Sucursal
Saul Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181909
Galletas saladas
20
Unidad
Paq. de Galletas Surtidas
Paq. de Galletas Surtidas
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
90101802
Reparto de comidas a domicilio
60
Unidad
Colaciones Fria
Colaciones Fria
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
48101903
Vasos de servicio
200
Unidad
Vasos Plumavit
Vasos Plumavit
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
52121602
Servilletas
8
Unidad
Paq. de Servilletas
Paq. de Servilletas
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
50131801
Queso natural
1
Unidad
Kg. Queso
Kg. Queso
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
50192110
Nueces o frutos secos
2
Unidad
Kgs. Nueces
Kgs. Nueces
$ 13.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
50202311
Bebidas
7
Unidad
Bebidas de 3 Lts
Bebidas de 3 Lts
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.300
$ 13.300
48101806
Moldes para pasteles o empanadas de uso comercial
30
Unidad
Empanadas de Hornos
Empanadas de Hornos
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
3
Unidad
Tartaletas de Frutas
Tartaletas de Frutas
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
52151705
Portas cubiertos o cucharas
200
Unidad
Cucharas Plásticas
Cucharas Plásticas
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
14111703
Toallas de papel
12
Unidad
Toallas Nova
Toallas Nova
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad
Azúcar de 5 kilos
Azúcar de 5 kilos
$ 3.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.650
$ 3.650
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
2
Unidad
Kgs. de Mani
Kgs. de Mani
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
Caja de Te Lipton
Caja de Te Lipton
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
50201706
Café
2
Unidad
Tarro de Nescafe
Tarro de Nescafe
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
Total Neto
$ 266.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 50.682
TOTAL OC
$ 317.432
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.