Orden de Compra. Nº2759-1179-SE25 "UTILES DE ASEO. SOL. 2217/DAYF."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-1179-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2025
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO. SOL. 2217/DAYF.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2760-25-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra BANNEN N° 70, CORONEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007-1-150102. PREOB. 22 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 64316,9
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas40Unidad no definidaINSECTICIDA AEROSOL CASA Y JARDIN 360 CC.INSECTICIDA AEROSOL CASA Y JARDIN 360 CC. $ 1.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.960 $ 69.960
31211910
Mitones50Unidad no definidaPARES DE GUANTES DE GOMA TALLA M, COLOR AMARILLOPARES DE GUANTES DE GOMA TALLA M, COLOR AMARILLO $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
14111703
Toallas de papel100Unidad no definidaTOALLAS DE PAPEL ABSORVENTE NOVA ULTRA O EQUIVALENTETOALLAS DE PAPEL ABSORVENTE NOVA ULTRA O EQUIVALENTE $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.100 $ 102.100
53131606
Desodorantes50Unidad no definidaAROMATIZANTES DE PAPEL P/VEHICULOS DIFERENTES AROMASAROMATIZANTES DE PAPEL P/VEHICULOS DIFERENTES AROMAS $ 1.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.550 $ 65.550
53131624
Toallitas húmedas50Unidad no definidaTOALLAS HUMEDAS CLORO 35 TOALLITASTOALLAS HUMEDAS CLORO 35 TOALLITAS $ 1.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.900 $ 73.900
Total Neto $ 338.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.317
TOTAL OC $ 402.827


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.